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  • 制造业企业内部控制审计实务操作指南

    ¥53.2(7折)定价:¥76.0

    本书内容包括:企业的内部控制简述、制造业企业内部控制审计流程概述、识别、了解和测试企业层面内部控制、销售与收款业务内部控制的了解和测试、采购与付款业务内部控制的了解和测试、仓储与生产流程内部控制的了解和测试等...

  • 会计师事务所劳动用工典型案例与人力资源管理实务

    ¥47.6(7折)定价:¥68.0

    本书主要由三个部分构成:靠前部分为劳动争议案例诉讼指引,全面细致地介绍了会计师事务所劳动争议纠纷各个环节的要点和需要注意的问题。并辅之以经典案例,配之有经验法官的精炼分析和法律依据指引。第二部分为常用合同文本,通过归纳、提炼会计师劳动争议纠纷案件常用的合同文本,并对用工风险进行提示。第三部分为法律法规部分别-,该部分汇编了现行有效的常用法律、法规、规章、司法解释以及部分有代表性的地方性司法文件。本书内容几乎覆盖了所有会计师事务所劳动争

  • 会计师事务所审计业务民事纠纷案例解析

    ¥47.6(7折)定价:¥68.0

    在涉及会计师事务所审计业务的民事纠纷中,民事责任的类型主要包括基于委托合同的违约责任以及基于违反法律规定、会计准则或审慎义务的侵权责任。随着证券市场和资本市场的不断发展、完善,越来越多的针对会计师事务所审计业务诉讼案件涌现,众多投资人在目标公司无力偿还投资款项时,把目标转向会计师事务所,要求会计师事务所因审计行为存在瑕疵出具“不实报告”承担赔偿责任。 法律对此还没有充分的准备,法律规定相对不健全以及对法律理解的不同,造成司法实践中的一

  • 中国注册会计师执业准则参考600问(上)

    ¥35.0(7折)定价:¥50.0

    本书共三十五章,内容包括:第一章中国注册会计师鉴证业务基本准则、第二章注册会计师的总体目标和审计工作的基本要求、第三章就审计业务约定条款达成一致意见、第四章对财务报表审计实施的质量控制、第五章审计工作底稿等...

五星书

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