中图网文创礼盒,买2个减5元
欢迎光临中图网 请 | 注册
> >>
内部审计理论与实务

内部审计理论与实务

作者:王颖
出版社:立信会计出版社出版时间:2023-02-01
开本: 其他 页数: 312
本类榜单:管理销量榜
¥42.3(7.6折)?

预估到手价是按参与促销活动、以最优惠的购买方案计算出的价格(不含优惠券部分),仅供参考,未必等同于实际到手价。

中 图 价:¥47.0(8.4折)定价  ¥56.0 登录后可看到会员价
加入购物车 收藏
运费6元,全场折上9折期间 满39元包邮
?快递不能达地区使用邮政小包,运费14元起
云南、广西、海南、新疆、青海、西藏六省,部分地区快递不可达
本类五星书更多>

内部审计理论与实务 版权信息

内部审计理论与实务 本书特色

本书具有以下特色: (1)时效性:把国家审计署2020年发布的*新内部审计相关规定融入教材; (2)趣味性:课后通过扫描二维码看微剧学习体会审计精神和审计思想; (3)规范性:编写体例、行文、语言表述等方面严谨规范; (4)新颖性:每章融入思政元素,符合2020年中国教育大会的精神。

内部审计理论与实务 内容简介

本书立足于反映现代内部审计新思想、新理念、新实践和新变化,通过思维导图的方式搭建知识脉络,图文并茂、表述准确、语言流畅、通俗易懂,能较好的满足内部审计读者学习的需要,既可以作为高等学校审计、会计等线管专业的教材使用,也可以作为从事内部审计实务工作者、内部审计风险管理咨询专家等从业者的参考书目。

内部审计理论与实务 目录

**章 内部审计概述
思维导图
思政元素
**节 内部审计发展历程
第二节 内部审计概念演进
第三节 内部审计主要特征
第四节 内部审计职能与作用
思考与启发
第二章 内部审计准则与职业道德规范
思维导图
思政元素
**节 内部审计准则
第二节 内部审计职业道德规范
思考与启发
第三章 内部审计程序
思维导图
思政元素
**节 审计准备阶段
第二节 审计实施阶段
第三节 审计终结阶段
第四节 后续审计阶段
思考与启发
第四章 内部审计技术方法
思维导图
思政元素
**节 内部审计证据与方法
第二节 内部审计抽样技术
第三节 分析性程序
第四节 其他审计技术
思考与启发
第五章 内部审计业务
思维导图
思政元素
**节 内部绩效审计
第二节 内部控制审计
第三节 舞弊行为审计
第四节 信息系统审计
第五节 经济责任审计
第六节 风险管理审计
第七节 合同管理审计
第八节 工程项目审计
思考与启发
第六章 内部审计管理
思维导图
思政元素
**节 内部审计机构和人员管理
第二节 内部审计关系管理
第三节 内部审计与外部审计协调管理
第四节 内部审计的质量控制与管理
第五节 内部审计项目管理
思考与启发
第七章 内部审计报告
思维导图
思政元素
**节 内部审计报告概述
第二节 内部审计报告的内容与格式
第三节 内部审计报告的编制与复核
第四节 内部审计报告的报送
思考与启发
第八章 国际内部审计
思维导图
思政元素
**节 国际内部审计概述
第二节 国际内部审计行业组织——国际内部审计师协会
第三节 国际内部审计执业准则
第四节 新三线模型
思考与启发
附录一 内部审计热点选题
附录二 内部审计政策法规
附录1 审计署关于内部审计工作的规定
附录2 关于印发《关于深化中央企业内部审计监督工作的实施意见》的通知
附录3 教育系统内部审计工作规定
附录4 教育部关于加强直属高等学校内部审计工作的意见
附录5 卫生计生系统内部审计工作规定
附录6 审计署办公厅关于印发2019年度内部审计工作指导意见的通知
展开全部
商品评论(0条)
暂无评论……
书友推荐
编辑推荐
返回顶部
中图网
在线客服