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内部会计控制实务

内部会计控制实务

作者:辛茂荀
出版社:民主与建设出版社出版时间:2004-05-01
开本: 大32开 页数: 330
本类榜单:管理销量榜
中 图 价:¥10.8(4.9折) 定价  ¥22.0 登录后可看到会员价
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内部会计控制实务 版权信息

  • ISBN:7801126335
  • 条形码:9787801126337 ; 978-7-80112-633-7
  • 装帧:简裝本
  • 册数:暂无
  • 重量:300
  • 所属分类:>>

内部会计控制实务 内容简介

为了帮助广大会计人员、间计人员及企事业单位领导准确理解和把握《内部会计控制规范》的各项规定,尽快建立健全本单位的内部会计控制制度,我们撰写了《内部会计控制实务》一书。本书在编写过程中,始终坚持理论联系实际、以实际操作为主的原则,并具有一定的前瞻性。 内部会计控制是一个古老而又年轻的课题,说其古老,是因为内部会计控制几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究一直处在探索之中。

内部会计控制实务内部会计控制实务 前言

前言 在新世纪之初,我国的经济体制改革正处于向市场经济转轨、与世界经济接轨的关键时期,真实、完整的会计信息对维护市场经济秩序和促进社会经济的发展尤为重要。然而,在我国现实经济生活中,一些企事业单位会计信息严重失真,各种违法乱纪现象愈演愈烈,严重扰乱了社会主义市场经济秩序。尽管造成这些问题的原因很多,但企事业单位内部会计控制制度不健全,或者虽有内部会计控制制度,但监督、检查措施不力,没有施行真正意义上的内部会计控制是主要原因之一。国际、国内的客观环境和企事业单位内部会计控制的现状迫切要求企事业单位建立、健全内部会计控制。 2001年6月22日,财政部以财会[2001]4l号文件发布了《内部会计控制规范一基本规范(试行)》和《内部会计控制规范一货币资金(试行)》,揭开了我国内部会计控制规范的序幕。此后,又相继发布了《内部会计控制规范一采购与付款(试行))、《内部会计控制规范一销售与收款(试行)》和《内部会计控制规范一工程项目(试行)》。这些内部会计控制规范作为 为了帮助广大会计人员、审计人员及企事业单位领导准确理解和把握《内部会计控制规范》的各项规定,尽快建立健全本单位的内部会计控制制度,我们撰写了《内部会计控制实务》一书。本书在编写过程中,始终坚持理论联系实际、以实际操作为主的原则,并具有一定的前瞻性。 本书由辛茂荀任主编,薛延孝、李荣强任副主编。全书共分12章,其中:第l章由辛茂苟编写;第2、3章由薛延孝编写;第4、5、6章由李荣强编写;第7、8、9章由常洁编写;第10、11、12章由陈立新编写。*后由主编、副主编进行了总纂定稿。 在本书撰写过程中,我们参阅了近年来国内关于内部会计控制方面的大量著作和文献,值此本书付梓之际,谨向他们致以诚挚的谢意。 内部会计控制是一个古老而又年轻的课题,说其古老,是因为内部会计控制几乎伴随着私有财产的产生而产生;说其年轻,是因为对这个古老课题的研究一直处在探索之中。为此,尽管我们尽了*大的努力,书中也难免有疏漏或不足之处,恳请专家和读者批评指正。 编 者 2004年4月

内部会计控制实务 目录

前言
**章 内部会计控制概论
**节 内部会计控制概述
第二节 内部会计控制的目标
第三节 内部会计控制的原则
第四节 内部会计控制的内容
第五节 内部会计控制的方法
第六节 内部会计控制案例
第二章 货币资金控制
**节 货币资金概述
第二节 货币资金内部会计控制的内容
第三节 货币资金内部会计控制制度的建立
第四节 货币资金控制的监督检查
第五节 货币资金货币资金控制案例
第三章 实物资产控制
**节 实物资产概述
第二节 存货内部会计控制的内容
第三节 固定资产内部会计控制的内容
第四节 实物资产内部会计控制制度的建立
第五节 实用资产控制的监督检查
第六节 实物资产控制案例
第四章 对外投资控制
第五章 工程项目控制
第六章 采购与付款控制
第七章 销售与收款控制
第八章 成本费用控制
第九章 筹资控制
第十章 担保控制
第十一章 电算化会计信息系统控制
第十二章 内部会计控制的评价
附录一 内部会计控制规范——基本规范(试行)
附录二 内部会计控制规范——货币资金(试行)
附录三 内部会计控制规范——采购与付款(试行)
附录四 内部会计控制规范——销售与收款(试行)
附录五 内部会计控制规范——工程项目(试行)
主要参考资料
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