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(2019)审计押题册(K)

(2019)审计押题册(K)

作者:荆晶主编
出版社:人民出版社出版时间:2018-05-01
开本: 其他 页数: 350
本类榜单:考试销量榜
中 图 价:¥45.5(7.0折) 定价  ¥65.0 登录后可看到会员价
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(2019)审计押题册(K) 版权信息

  • ISBN:9787010207421
  • 条形码:9787010207421 ; 978-7-01-020742-1
  • 装帧:一般胶版纸
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>

(2019)审计押题册(K) 内容简介

书稿分为两部分,部分为案例分析以及考情分析,以6年真题为分析对象,先分析再讲解,第二部分为案例分析题专题讲解,其中按专题叙述,分为考点梳理、历年真题、预测题几大模块。答案解析也以题型为单位,逐一进行阐述。作者为中华会计网校方,中华会计网校在靠前会计培训市场的市场占有率超过70%,本书是会计培训市场的知名图书,内容配合作者方相关视频课程,便于考生全面掌握知识点,同时查缺补漏,从深层次提高考生的实战能力。

(2019)审计押题册(K) 目录

**部分 简答题、综合题考情分析
一、近六年(2013年~2018年)简答题、综合题分布
二、近六年(2013年~2018年)简答题、综合题精析
三、2019年简答题、综合题预测

第二部分 简答题专题讲解
专题一 职业道德
专题二 质量控制
专题三 审计报告
专题四 集团财务报表审计
专题五 供产销货币资金审计(除函证、存货监盘)一内部控制、控制测试、实质性程序
专题六 特殊项目审计、期后事项、利用他人的工作
专题七 内部控制审计
专题八 审计抽样方法
专题九 应收账款、应付账款和银行存款函证
专题十 存货监盘与计价测试
专题十一 审计计划、审计工作底稿、一分析程序
专题十二 对舞弊和法律法规的考虑

第三部分 综合题专题讲解
专题一 风险一认定一内部控制-控制测试、实质性程序
专题二 判断做法是否恰当
专题三 续写审计报告
专题四 对应数据、比较财务报表、其他信息

附录 简答题必背
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(2019)审计押题册(K) 作者简介

  荆晶,注册会计师,ACCA会员。大三时曾通过ACCA14科,一次性通过注会六科。原普华永道重大项目负贵人,现担任某大型金融机构高级风控经理,精通财务、资本市场运作。作为专业的CPA讲师,是中华会计网校注会审计科目主讲名师,也是广大学员心中的“注会女神”。

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