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审计学 本书特色
程安林编写的《审计学》采用了新的企业会计审计准则体系和审计研究的*新成果。本教材按我国*新的审计准则体系、《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》等法规制度,以及审计研究的*新成果与发展趋势对审计基本原理进行阐述。
审计学 内容简介
本书属“全国普通高等教育金牌会计丛书”,是按照新会计审计准则体系提出的新要求,对照五部委联合发布的《企业内部控制基本规范》和《企业内部控制配套指引》,吸收近年来审计研究的新成果编写而成。本书共分四篇二十章,以民间审计的财务报表审计为主线,阐述审计学知识,以及国家审计和内部审计的基本规则。
审计学 目录
总序
前言
**篇审计基本理论
**章 审计概论
**节 审计的产生与发展
第二节 审计本质
第三节 审计分类
主要概念
思孝题
分析题
案例题
参考文献
第二章 审计管理
**节 国家审计管理
第二节 民间审计管理
第三节 内部审计管理
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第三章 审计规范与法律责任
**节 审计准则
第二节 审计职业道德规范
第三节 审计质量控制准则
第四节 审计法律责任
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第二篇 审计技术测试
第四章 审计目标和审计程序
**节 审计目标
第二节 审计程序
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第五章 审计证据与审计工作底稿
**节 审计证据
第二节 审计工作底稿
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第六章 审计方法
**节 审计方法的分类
第二节 审计抽样
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第七章 审计签约与审计计划
**节 审计签约
第二节 审计计划
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第八章 重要性与审计风险
**节 重要性
第二节 审计风险
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第九章 内部控制及评审
**节 内部控制制度的演变
第二节 内部控制目标与要素
第三节 内部控制制度评审的作用与标准
第四节 内部控制制度评审的内容
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第三篇 审计实务
第十章 货币资金审计
**节 库存现金审计
第二节 银行存款审计
第三节 其他货币资金审计
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十一章 购进业务审计
**节 购进业务审计目标与主要程序
第二节 购进业务内部控制及评价
第三节 购进货物的审计
第四节 库存货物的审计
主要概念
思考题
分析题
素例题
参考文献
第十二章 生产业务审计
**节 生产业务审计目标与主要程序
第二节 生产业务内部控制制度及评价
第三节 生产业务的分析性复核
第四节 生产业务的实质性测试
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十三章 销售业务审计
**节 销售业务审计目标与主要程序
第二节 销售业务内部控制制度及评价
第三节 销售业务的分析性复核
第四节 销售业务的实质性测试
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十四章 投资业务审计
**节 投资业务审计目标与主要程序
第二节 投资业务内部控制制度及评价
第三节 投资业务的分析性复核
第四节 投资业务的实质性测试
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十五章 固定资产与其他资产审计
**节 固定资产与其他资产审计目标和主要程序
第二节 固定资产与其他资产内部控制制度及评价
第三节 固定资产与其他资产的实质性测试
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十六章 工薪业务审计
**节 工薪业务审计目标与程序
第二节 工薪业务内部控制制度及评价
第三节 工薪核算业务的分析性复核
第四节 工薪核算业务的实质性测试
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十七章 负债与所有者权益审计
**节 负债与所有者权益审计目标与程序
第二节 负债与所有者权益内部控制制度及评价
第三节 负债与所有者权益业务的分析性复核
第四节 负债与所有者权益的实质性测试
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第四篇 完成审计工作与审计报告
第十八章 完成审计工作的特殊项目审计
**节 期初余额审计
第二节 期后事项的审核
第三节 持续经营审计
第四节 或有事项审计
第五节 会计估计审计
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第十九章 审计报告的准备工作
**节 整理有关资料
第二节 获取管理层声明与律师声明书
第三节 形成初步审计意见
第四节 与客户沟通信息
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
第二十章 审计报告
**节 审计报告概述
第二节 简式审计报告
第三节 详式审计报告
第四节 专案审计报告
主要概念
思考题
分析题
案例题
参考文献
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