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内部审计理论前沿 版权信息
- ISBN:9787511913692
- 条形码:9787511913692 ; 978-7-5119-1369-2
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
内部审计理论前沿 本书特色
章之旺、李宗彦编著的这本《内部审计理论前沿》拟针对内部审计理论进行较为系统、全面的研究与阐述,以期能够解释纷繁芜杂的内部审计现状,同时能够预测内部审计的未来发展方向。 全书共分八章,内容包括:内部审计基本理论、内部审计在公司治理中的作用、内部审计与外部审计的关系、内部审计职能外包、内部审计质量评价、道德理论在内部审计领域的应用、内部审计的有效性、审计委员会。 本书既为学术专著,也可作为审计专业硕士研究生内部审计课程的教材使用。
内部审计理论前沿 内容简介
《内部审计理论前沿》拟针对内部审计理论进行较为系统、全面的研究与阐述,以期能够解释纷繁芜杂的内部审计现状,同时能够预测内部审计的未来发展方向。全书共分八章,内容包括:内部审计基本理论、内部审计在公司治理中的作用、内部审计与外部审计的关系、内部审计职能外包、内部审计质量评价、道德理论在内部审计领域的应用、内部审计的有效性、审计委员会。本书既为学术专著,也可作为审计专业硕士研究生内部审计课程的教材使用。
内部审计理论前沿 目录
**节 内部审计的理论基础
第二节 内部审计的职能定位
第三节 内部审计的独立性
第二章 内部审计在公司治理中的作用
**节 内部审计与公司治理的共通性
第二节 内部审计在公司治理中的作用机制分析
第三节 内部审计与审计委员会、管理层之间关系的经验研究
第三章 内部审计与外部审计的关系
**节 外部审计对内部审计的依赖
第二节 内部审计与外部审计收费
第四章 内部审计职能外包
**节 内部审计职能外包的形式及提供者
第二节 形成内部审计职能外包决策的原因
第三节 内部审计外包程度的影响因素
第四节 内部审计外包的独立性
第五节 内部审计职能外包的经济后果
第五章 内部审计质量评价
**节 内部审计质量的定义
第二节 内部审计质量的评价
第三节 内部审计质量的影响因素
第四节 内部审计质量对治理效果的影响
第五节 未来研究展望
第六章 道德理论在内部审计领域的应用
**节 道德理论的发展
第二节 道德理论应用于内部审计领域的实证研究
第七章 内部审计的有效性
**节 内部审计与内部控制
第二节 内部审计与组织反舞弊
第三节 内部审计服务需求比较:以中关两国为例
第八章 审计委员会
**节 审计委员会的功能及需求因素
第二节 审计委员会独立性及相关知识对履行职责的影响
第三节 审计委员会的效果
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