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审计原理与实务

审计原理与实务

出版社:西北工业大学出版社出版时间:2010-09-01
开本: 16开 页数: 342
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审计原理与实务 版权信息

  • ISBN:7561229040
  • 条形码:9787561229040 ; 978-7-5612-2904-0
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:

审计原理与实务 本书特色

本书以我国相关的法律、法规、准则、制度为依据,借鉴审计理论发展的*新成果,深入浅出地阐述了审计的基本原理。在此基础上,结合我国和国际审计实务工作的成功做法和经验,详细讲解了销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计实务以及审计报告实务等方面的知识。全书以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计和内部审计,内容翔实、丰富,全面反映了当代审计理论和实务的*新发展趋势。

审计原理与实务 内容简介

【内容简介】本书是根据“项目导向、任务驱动”的能力本位的教学改革需要进行编写的,体现了高职高专教育的特色,突出实用性,理论以够用为度。在编写过程中,力求内容新颖、观点正确、概念清楚。本书主要阐述了审计的基本理论、基本方法和基本操作技能。全书共十二个项目,分别为:审计概论、审计规范与法律责任、审计证据与审计工作底稿、审计方法、计划审计工作、内部控制及其测试与评价、销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计、审计报告。 本书适合高职高专会计和审计实务专业作为教材使用,经济管理类其他专业也可选用,同时适合企业人员学习参考。

审计原理与实务 目录

项目一 审计概论 任务1 了解审计的产生与发展 任务2 掌握审计的基本概念 任务3 熟悉审计组织与审计人员 项目二 审计规范与法律责任 任务1 掌握审计准则 任务2 熟悉审计职业道德 任务3 掌握审计责任 项目三 审计证据与审计工作底稿 任务1 掌握审计证据 任务2 熟悉审计工作底稿 项目四 审计方法 任务1 了解审计方法 任务2 熟悉审计取证的方法 任务3 掌握审计抽样的方法 项目五 计划审计工作 任务1 了解初步业务活动 任务2 熟悉总体审计策略和具体审计计划 任务3 熟悉审计重要性及其运用 任务4 掌握审计风险评估 项目六 内部控制及其测试与评价 任务1 了解内部控制 任务2 掌握内部控制的测评 任务3 熟悉实质性测试 项目七 销售与收款循环审计 任务1 了解销售与收款循环审计 任务2 熟悉销售与收款循环内部控制及其测试 任务3 掌握销售与收款循环的实质性测试 项目八 采购与付款循环审计 任务1 了解采购与付款循环审计 任务2 熟悉采购与付款循环的内部控制及其测试 任务3 掌握采购与付款循环的实质性测试 项目九 存货与仓储循环审计 任务1 了解存货与仓储循环审计 任务2 熟悉存货与仓储循环的内部控制及其测试 任务3 掌握存货与仓储循环的实质性测试 项目十 筹资与投资循环审计 任务1 了解筹资与投资循环 任务2 掌握借款相关项目审计 任务3 掌握所有者权益相关项目审计 任务4 掌握投资相关项目审计 项目十一 货币资金审计 任务1 了解货币资金审计 任务2 掌握库存现金审计 任务3 掌握银行存款审计 任务4 掌握其他货币资金审计 项目十二 审计报告 任务1 了解审计报告 任务2 熟悉审计报告的内容及编写方法 参考文献
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审计原理与实务 节选

本书以我国相关的法律、法规、准则、制度为依据,借鉴审计理论发展的*新成果,深入浅出地阐述了审计的基本原理。在此基础上,结合我国和国际审计实务工作的成功做法和经验,详细讲解了销售与收款循环审计、采购与付款循环审计、存货与仓储循环审计、筹资与投资循环审计、货币资金审计实务以及审计报告实务等方面的知识。全书以注册会计师审计为主线,兼顾政府审计和内部审计,内容翔实、丰富,全面反映了当代审计理论和实务的*新发展趋势。

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