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注册会计师考点详解及真题点拨 审计 2023(全2册) 版权信息
- ISBN:9787542784148
- 条形码:9787542784148 ; 978-7-5427-8414-8
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
注册会计师考点详解及真题点拨 审计 2023(全2册) 内容简介
《注册会计师考点详解及真题点拨.审计》由之了课堂编写组编
注册会计师考点详解及真题点拨 审计 2023(全2册) 目录
上册:
**章 审计概述
**节 审计的概念与保证程度
第二节 审计要素
第三节 审计目标
第四节 审计基本要求
第五节 审计风险
第六节 审计过程
本章练习题
第二章 审计计划
**节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
第三节 重要性
本章练习题
第三章 审计证据
**节 审计证据的性质
第二节 审计程序
第三节 函证
第四节 分析程序
本章练习题
第四章 审计抽样方法
**节 审计抽样的相关概念
第二节 审计抽样在控制测试中的应用
第三节 审计抽样在细节测试中的应用
本章练习题
第五章 信息技术对审计的影响
**节 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响
第二节 信息技术一般控制和信息处理控制测试
第三节 信息技术对审计过程的影响
第四节 计算机辅助审计技术和电子表格的运用
第五节 数据分析
第六节 不同信息技术环境下的信息管理
本章练习题
第六章 审计工作底稿
**节 审计工作底稿概述
第二节 审计工作底稿的格式、要素和范围
第三节 审计工作底稿的归档
本章练习题
第七章 风险评估
**节 风险识别和评估概述
第二节 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
第三节 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础
第四节 了解被审计单位内部控制体系各要素
第五节 识别和评估重大错报风险
本章练习题
第八章 风险应对
**节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
第三节 控制测试
第四节 实质性程序
本章练习题
第九章 销售与收款循环的审计
**节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 销售与收款循环的重大错报风险
第三节 销售与收款循环的控制测试
第四节 销售与收款循环的实质性程序
……
第十章 采购与付款循环的审计
第十一章 生产与存货循环的审计
第十二章 货币资金的审计
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑
下册:
第十四章 审计沟通
**节 注册会计师与治理层的沟通
第二节 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
本章练习题
第十五章 注册会计师利用他人的工作
**节 利用内部审计人员的工作
第二节 利用专家的工作
本章练习题
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑
**节 与集团财务报表审计相关的概念
第二节 集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标
第三节 集团审计业务的接受与保持
第四节 了解集团及其环境、集团组成部分及其环境
第五节 了解组成部分注册会计师
第六节 重要性
第七节 针对评估的风险采取的应对措施
第八节 合并过程及期后事项
第九节 与组成部分注册会计师的沟通
第十节 评价审计证据的充分性和适当性
第十一节 与集团管理层和集团治理层的沟通
本章练习题
第十七章 其他特殊项目的审计
**节 审计会计估计和相关披露
第二节 关联方的审计
第三节 考虑持续经营假设
第四节 首次接受委托时对期初余额的审计
本章练习题
第十八章 完成审计工作
**节 完成审计工作概述
第二节 期后事项
第三节 书面声明
本章练习题
第十九章 审计报告
**节 审计报告概述
第二节 审计意见的形成
第三节 审计报告的基本内容
第四节 在审计报告中沟通关键审计事项
第五节 非无保留意见审计报告
第六节 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
第七节 比较信息
第八节 注册会计师对其他信息的责任
本章练习题
第二十章 企业内部控制审计
**节 内部控制审计的概念
第二节 计划审计工作
第三节 自上而下的方法
第四节 测试控制的有效性
第五节 企业层面控制的测试
第六节 业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
第七节 内部控制缺陷评价
第八节 完成审计工作
第九节 出具内部控制审计报告
本章练习题
……
第二十一章 会计师事务所业务质量管理
第二十二章 职业道德基本原则和概念框架
第二十三章 审计业务对独立性的要求
跨章节综合练习
**章 审计概述
**节 审计的概念与保证程度
第二节 审计要素
第三节 审计目标
第四节 审计基本要求
第五节 审计风险
第六节 审计过程
本章练习题
第二章 审计计划
**节 初步业务活动
第二节 总体审计策略和具体审计计划
第三节 重要性
本章练习题
第三章 审计证据
**节 审计证据的性质
第二节 审计程序
第三节 函证
第四节 分析程序
本章练习题
第四章 审计抽样方法
**节 审计抽样的相关概念
第二节 审计抽样在控制测试中的应用
第三节 审计抽样在细节测试中的应用
本章练习题
第五章 信息技术对审计的影响
**节 信息技术对企业财务报告和内部控制的影响
第二节 信息技术一般控制和信息处理控制测试
第三节 信息技术对审计过程的影响
第四节 计算机辅助审计技术和电子表格的运用
第五节 数据分析
第六节 不同信息技术环境下的信息管理
本章练习题
第六章 审计工作底稿
**节 审计工作底稿概述
第二节 审计工作底稿的格式、要素和范围
第三节 审计工作底稿的归档
本章练习题
第七章 风险评估
**节 风险识别和评估概述
第二节 风险评估程序、信息来源以及项目组内部的讨论
第三节 了解被审计单位及其环境和适用的财务报告编制基础
第四节 了解被审计单位内部控制体系各要素
第五节 识别和评估重大错报风险
本章练习题
第八章 风险应对
**节 针对财务报表层次重大错报风险的总体应对措施
第二节 针对认定层次重大错报风险的进一步审计程序
第三节 控制测试
第四节 实质性程序
本章练习题
第九章 销售与收款循环的审计
**节 销售与收款循环的业务活动和相关内部控制
第二节 销售与收款循环的重大错报风险
第三节 销售与收款循环的控制测试
第四节 销售与收款循环的实质性程序
……
第十章 采购与付款循环的审计
第十一章 生产与存货循环的审计
第十二章 货币资金的审计
第十三章 对舞弊和法律法规的考虑
下册:
第十四章 审计沟通
**节 注册会计师与治理层的沟通
第二节 前任注册会计师和后任注册会计师的沟通
本章练习题
第十五章 注册会计师利用他人的工作
**节 利用内部审计人员的工作
第二节 利用专家的工作
本章练习题
第十六章 对集团财务报表审计的特殊考虑
**节 与集团财务报表审计相关的概念
第二节 集团财务报表审计中的责任设定和注册会计师的目标
第三节 集团审计业务的接受与保持
第四节 了解集团及其环境、集团组成部分及其环境
第五节 了解组成部分注册会计师
第六节 重要性
第七节 针对评估的风险采取的应对措施
第八节 合并过程及期后事项
第九节 与组成部分注册会计师的沟通
第十节 评价审计证据的充分性和适当性
第十一节 与集团管理层和集团治理层的沟通
本章练习题
第十七章 其他特殊项目的审计
**节 审计会计估计和相关披露
第二节 关联方的审计
第三节 考虑持续经营假设
第四节 首次接受委托时对期初余额的审计
本章练习题
第十八章 完成审计工作
**节 完成审计工作概述
第二节 期后事项
第三节 书面声明
本章练习题
第十九章 审计报告
**节 审计报告概述
第二节 审计意见的形成
第三节 审计报告的基本内容
第四节 在审计报告中沟通关键审计事项
第五节 非无保留意见审计报告
第六节 在审计报告中增加强调事项段和其他事项段
第七节 比较信息
第八节 注册会计师对其他信息的责任
本章练习题
第二十章 企业内部控制审计
**节 内部控制审计的概念
第二节 计划审计工作
第三节 自上而下的方法
第四节 测试控制的有效性
第五节 企业层面控制的测试
第六节 业务流程、应用系统或交易层面的控制的测试
第七节 内部控制缺陷评价
第八节 完成审计工作
第九节 出具内部控制审计报告
本章练习题
……
第二十一章 会计师事务所业务质量管理
第二十二章 职业道德基本原则和概念框架
第二十三章 审计业务对独立性的要求
跨章节综合练习
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