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企业内部审计实务 版权信息
- ISBN:9787121173424
- 条形码:9787121173424 ; 978-7-121-17342-4
- 装帧:一般胶版纸
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>>
企业内部审计实务 本书特色
刘文梅和张宝娟主编的《企业内部审计实务》更加注重企业的管理职能,及时把握财经政策变化,把内部各个环节的管理制度渗透到各个岗位中,在掌握审计理论、程序方法的过程中,将管理理念、政策制度潜移默化地加以领会吸收。本教材对于程序化的内容给予淡化,更加注重了学生分析能力和综合能力的提高,加强了审计实务案例分析,特别注重以案说法,进行情境教学,使得学生在学习过程中仿佛身临办公现场,开展审计工作,增强了感性认识。
企业内部审计实务 内容简介
刘文梅和张宝娟主编的《企业内部审计实务》打破传统的教材体系模式,设立三个模块,侧重审计的实务、更好的掌握审计的方法与技巧。全书共分3个模块15个项目,主要讲述了审计基础知识、审计的程序与方法,各岗位岗位审计实务(包括财务会计、存货核算、固定资产、资金管理等岗位),以及经济责任审计、经济效益审计等综合能力拓展部分。《企业内部审计实务》适合作为高职高专财务管理专业的专业教材,也可供相关岗位从业人员参考使用。
企业内部审计实务 目录
企业内部审计实务 作者简介
副教授,山东烟台职业学院会计系教师,从事财会教学二十余年。近几年在国家级、省级等公开刊物发表论文十余篇,主编、参编教材4部;参与山东省高等教育学会教育科学研究规划课题和山东省教育科学“十一五”规划课题多项,主要从事会计理论与实践,审计理论与实践的教学工作;参与国家骨干高职院校建设。烟台职业学院院级优质课、院级精品课程负责人。讲师,烟台职业学院会计系教师,从事财会教学近二十年,在国家级、省级等公开刊物发表论文十余篇,参编教材2部;参与中国高等职业技术教育研究会“十一二五”规划课题和山东省教育科学规划课题多项;主要从事会计理论与实践、审计理论与实践教学;烟台职业学院省级示范会计专业骨干教师,院级精品课主讲教师。
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