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公司内控治理

出版社:中国发展出版社出版时间:2011-11-01
开本: 16开 页数: 344
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公司内控治理 版权信息

  • ISBN:9787802346604
  • 条形码:9787802346604 ; 978-7-80234-660-4
  • 装帧:暂无
  • 册数:暂无
  • 重量:暂无
  • 所属分类:>>

公司内控治理 本书特色

  规范从老板到公司每一位员工的“标准动作”,防患于未然,建立风险控制体系,从而使公司治理目标更上一层楼-又称为优秀治理。   公司治理系列丛书简介:本丛书是连城顾问公司近10年来公司治理理论研究成果的总结,构成了公司治理研究的理论框架体系。其中,连城顾问将股东行为治理、董事会治理及公司经营治理划分为治理主体,将公司财务治理、公司内控治理及公司社会责任治理划分为治理目标,而其中公司财务治理为基础目标,公司内控治理及公司社会责任治理为核心目标。治理主体和治理目标的创新性提出,是契合中国企业实际和具有实际可操作性的方法论模型。   本丛书的**期作品共6本,分别是:《股东行为治理》《董事会治理》《公司经营治理》《公司财务治理》《公司内控治理》《公司社会责任治理》。   连城顾问即将推出公司治理系列丛书第二期作品(6本),分别是:《地方国有控股企业治理》《家族企业治理》《合伙制企业治理》《商业银行治理》《创业企业治理》《母子公司治理》,敬请期待。

公司内控治理 内容简介

  本书是连城顾问近10年来对公司内部控制理论与实践研究的总结,其中包含了连城顾问为300多家央企及大型企业集团提供咨询和培训服务的经验总结,提出了具有中国企业特色的内部控制五要素——内控环境、风险评估、内控措施、信息沟通及监督检查的实施方法。

公司内控治理 目录

**章 内部控制的历史
 **节 内部控制的形成
  一、古代内部控制的雏形
  二、近代内部控制的发展
  三、现代内部控制的发展
  四、21世纪内部控制的发展
 第二节 内部控制的概念
第二章 内部控制前沿理论
 **节 欧美内部控制研究现状
  一、coso关于小企业的财务报告内部控制
  二、日本相关法律法规对内部控制的要求
  三、法国内部控制标准框架指引
  四、欧盟及欧洲主要发达国家内部控制标准
 第二节 我国内部控制研究现状
  一、国内内部控制的发展
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公司内控治理 作者简介

  王中杰,管理学博士,清华大学MBA,连城国际研究顾问集团执行董事兼首席顾问,十多年企业总会计师及财务总监经验。2001年辞去上市公司财务总监职务,开始潜心研究中国公司治理,在国内率先研究发布上市公司董事会治理排行榜,系国内最早开创公司治理研究的资深专家之一,兼任多家公司外部董事及公司治理顾问。主要学术兼职:国家企业内部控制标准委员会咨询专家,清华大学中国国有资产研究中心副主任,中国现代董事会研究中心主任等。主要著作:《年度上市公司董事会治理蓝皮书》《董事会价值报告》以及公司治理系列丛书。   王中杰先生曾为300多家央企和大型企业集团提供过公司治理咨询和培训服务,最新动态敬请关注王中杰新浪博客。

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