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财务审计精要与案例分析 版权信息
- ISBN:7801559789
- 条形码:9787801559784 ; 978-7-80155-978-4
- 装帧:简裝本
- 册数:暂无
- 重量:暂无
- 所属分类:>
财务审计精要与案例分析 内容简介
国家审计署发布的《审计署关于内部审计工作的规定》,中国内部审计协会发布的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和若干个具体准则及其操作指南,是内部审计职业规范的重要组成部分,是内部审计机构和内部审计人员执业行为的基本规范。
为了帮助广大内部审计人员学习理解内部审计基本规范,我们在中石化、中国储备粮、教育、税务、烟草等系统内部审计人员培训课件的基础上,编写了《财务审计精要与案例分析》,通过案例来解析内部审计规范。
本书是按照案例、问题思考、规范精要、案例分析的体例来安排的,便于内部审计人员学习和理解。
考虑到内审人员工作忙、学习时间较少、非专业人员比较多的实际情况,本书对各项规范的解释,多采用图表分析的方法,尽可能做到通俗易懂、简洁明了。
财务审计精要与案例分析 目录
案例
一、审计目标
二、审计策略
三、主要审计内容
四、主要审计过程
五、审计发现的主要内容
六、审计处理和建议
问题思考
审计精要
一、概念
二、审计目标
三、重要性与风险
四、审计内容
五、审计流程
六、审计方法
七、审计工作底稿
案例分析
财务审计准备
案例
一、组成财务审计组
二、初步了解被审计单位的情况
三、执行初步分析性复核
四、分析审计风险,确定审计策略
五、编制财务审计方案
六、送达审计通知书
七、提聘书面承诺要求
问题思考
审计精要
一、主要工作
二、审计流程
三、审计工作底稿
案例分析
货币资金循环审计
案例
一、符合性测试
二、实质性测试
问题思考
审计精要
一、概述
二、符合性测试
三、实质性测试
案例分析
固定资产循环审计
案例
一、符合性测试
二、实质性测试
问题思考
审计精要
一、概述
二、符合性测试
三、实质性测试
案例分析
筹资与投资循环审计
……
购货与付款循审计
生产与存货循环审计
工薪与人事循环审计
销售与收款循环审计
财务审计评价
财务审计报告
走上讲坛的商人——李三喜
财务审计精要与案例分析 作者简介
李三喜:曾在国家审计署从事政府审计工作十二年,现为中天恒会计师事务所总经理、中天恒达工程造价咨询公司(甲级)总经理、南京审计学院等高校客座教授,高级审计师,美国贝达药业公司、华风集团单位的特邀顾问,发表论文100多篇,出版理财图书40多部,为中石化集团、国家烟草局等单位培训业务人员近10万人次,以理论联系实际见长,能够承担内部控制、风险管理、内部审计等方面的教学和咨询任务。
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